Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRISTIAN GUINTER REICHENBACH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5148 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Moldura em MDF
Finalidade: Para uso em oficinas desenvolvidas nos grupos do PAIF |
12,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
Moldura em MDF
Finalidade: Para uso em oficinas desenvolvidas nos grupos do PAIF |
1.200,00 |
|
|
14/08/2024 |
Moldura em MDF
Finalidade: Para uso em oficinas desenvolvidas nos grupos do PAIF
|
|
1.200,00 |
|
15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.