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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5151 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Óleo 15W40 c/ 20 litros 390,00 390,00
1.00 Filtro óleo lubrificante PSL962 55,00 55,00
1.00 Filtro de ar ASR839 67,00 67,00
1.00 Filtro ARS9839 Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035 127,00 127,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 Óleo 15W40 c/ 20 litros Filtro óleo lubrificante PSL962 Filtro de ar ASR839 Filtro ARS9839 Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035 639,00
14/08/2024 Óleo 15W40 c/ 20 litros Filtro óleo lubrificante PSL962 Filtro de ar ASR839 Filtro ARS9839 Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035 639,00
TOTAL 639,00 639,00 0,00
SALDO A PAGAR 639,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 14/08/2024 7,67 7357/2024 A Lançar
TOTAL   7,67