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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5154 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Buzina caracol 24V 96,00 192,00
1.00 Antena para rádio 84,00 84,00
1.00 Lampada H4 24V Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV 43,00 43,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 Buzina caracol 24V Antena para rádio Lampada H4 24V Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV 319,00
22/08/2024 Buzina caracol 24V Antena para rádio Lampada H4 24V Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV 319,00
23/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5154/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 319,00
TOTAL 319,00 319,00 319,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.