Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5154 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Buzina caracol 24V |
96,00 |
192,00 |
1.00 |
Antena para rádio |
84,00 |
84,00 |
1.00 |
Lampada H4 24V
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV |
43,00 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
Buzina caracol 24V Antena para rádio Lampada H4 24V
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV |
319,00 |
|
|
22/08/2024 |
Buzina caracol 24V
Antena para rádio
Lampada H4 24V
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV
|
|
319,00 |
|
23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5154/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
319,00 |
TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.