Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEANDRO DE MEDEIROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5158 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Transporte de Trabalhadores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Empregabilidade |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Transporte dos Trabalhadores |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRABALHAROES DA JBS ITAPIRANGA-SC MES DE JULHO DE 2024, CFE ANEXO. 11 TRABALHADORES. |
0,00 |
715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRABALHAROES DA JBS ITAPIRANGA-SC MES DE JULHO DE 2024, CFE ANEXO. 11 TRABALHADORES. |
715,00 |
|
|
12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRABALHAROES DA JBS ITAPIRANGA-SC MES DE JULHO DE 2024, CFE ANEXO. 11 TRABALHADORES. |
|
715,00 |
|
15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
715,00 |
TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.