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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5185 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Válvula secadora de ar com suporte 1.097,00 1.097,00
1.00 Filtro de oleo lubrificante motor 77,00 77,00
2.00 Bucha com tubo de suspensão dianteira cabine 78,00 156,00
1.00 Bucha estabilizadora dianteiro 30,00 30,00
1.00 Retentor do cubo traseiro 180,00 180,00
1.00 Aranha do cubo 15,00 15,00
3.00 Porca de roda 20mm 8,50 25,50
1.00 Óleo hidráulico Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IRX9553 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 Válvula secadora de ar com suporte Filtro de oleo lubrificante motor Bucha com tubo de suspensão dianteira cabine Bucha estabilizadora dianteiro Retentor do cubo traseiro Aranha do cubo Porca de roda 20mm Óleo hidráulico Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IRX9553 1.612,50
22/08/2024 Válvula secadora de ar com suporte Filtro de oleo lubrificante motor Bucha com tubo de suspensão dianteira cabine Bucha estabilizadora dianteiro Retentor do cubo traseiro Aranha do cubo Porca de roda 20mm Óleo hidráulico Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IRX9553 1.612,50
26/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5185/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.612,50
TOTAL 1.612,50 1.612,50 1.612,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.