Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5195 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Sapato de segurança
Finalidade: Para uso de serventes das escolas da rede municipal de ensino |
119,95 |
479,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
Sapato de segurança
Finalidade: Para uso de serventes das escolas da rede municipal de ensino |
479,80 |
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16/08/2024 |
Sapato de segurança
Finalidade: Para uso de serventes das escolas da rede municipal de ensino
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479,80 |
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19/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5195/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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479,80 |
TOTAL |
479,80 |
479,80 |
479,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.