Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5203 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.50 |
Óleo 15W40 |
32,00 |
112,00 |
4.00 |
Óleo hidráulico 68 |
31,00 |
124,00 |
5.00 |
Fluido concentrado para radiador
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 |
35,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
Óleo 15W40 Óleo hidráulico 68 Fluido concentrado para radiador
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 |
411,00 |
|
|
22/08/2024 |
Óleo 15W40
Óleo hidráulico 68
Fluido concentrado para radiador
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091
|
|
411,00 |
|
23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5203/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
411,00 |
TOTAL |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.