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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5213 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.82 Banana caturra 5,90 28,46
2.00 Bolacha de água e sal com 370 gr 7,90 15,80
3.77 Banana prata 8,90 33,59
2.90 Maçã fuji 14,90 43,21
2.00 Bombom c/ 825g 49,90 99,80
2.00 Biscoito água e sal c/ 370g Finalidade: Para consumo dos alunos participantes do projeto de escolinha de esportes (item 01 a 04) e para consumo durante palestra aos professores da rede municipal de ensino com o tema Autismo (item 05 a 06) 7,90 15,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 Banana caturra Bolacha de água e sal com 370 gr Banana prata Maçã fuji Bombom c/ 825g Biscoito água e sal c/ 370g Finalidade: Para consumo dos alunos participantes do projeto de escolinha de esportes (item 01 a 04) e para consumo durante palestra aos professores da rede municipal de ensino com o tema Autismo (item 05 a 06) 236,66
22/08/2024 Banana caturra Bolacha de água e sal com 370 gr Banana prata Maçã fuji Bombom c/ 825g Biscoito água e sal c/ 370g Finalidade: Para consumo dos alunos participantes do projeto de escolinha de esportes (item 01 a 04) e para consumo durante palestra aos professores da rede municipal de ensino com o tema Autismo (item 05 a 06) 236,66
22/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 233,82
22/08/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5213/2024 2,84
TOTAL 236,66 236,66 236,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 22/08/2024 2,84 7574/2024 Lançada
TOTAL   2,84