Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5217 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Isqueiro |
5,50 |
5,50 |
6.00 |
Copo descartável de plástico c/ 100 unidades |
8,40 |
50,40 |
4.00 |
Embalagem de plástico |
7,50 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
Isqueiro Copo descartável de plástico c/ 100 unidades Embalagem de plástico |
85,90 |
|
|
21/08/2024 |
Isqueiro
Copo descartável de plástico c/ 100 unidades
Embalagem de plástico
|
|
85,90 |
|
22/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5217/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
85,90 |
TOTAL |
85,90 |
85,90 |
85,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.