MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO.
1.080,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO.
1.080,00
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO.
1.080,00
21/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5249/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.