MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Tinta esmalte na cor marrom c/ 3,6 litros
175,00
175,00
1.00
Tinta esmalte na cor azul c/ 3,6 litros
176,90
176,90
1.00
Tinta esmalte na cor amarela c/ 3,6 litros
185,00
185,00
1.00
Tinta esmalte na cor vermelha c/ 900ml
55,00
55,00
1.00
Tinta esmalte na cor laranja c/ 900ml
49,00
49,00
1.00
Tinta esmalte na cor rosa c/ 900ml
75,00
75,00
1.00
Solvente c/ 05 litros
Finalidade: Para pintura do assoalho e grades junto ao helicóptero da praça do chafariz do distrito de Bom Plano
113,00
113,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
Tinta esmalte na cor marrom c/ 3,6 litros Tinta esmalte na cor azul c/ 3,6 litros Tinta esmalte na cor amarela c/ 3,6 litros Tinta esmalte na cor vermelha c/ 900ml Tinta esmalte na cor laranja c/ 900ml Tinta esmalte na cor rosa c/ 900ml Solvente c/ 05 litros
Finalidade: Para pintura do assoalho e grades junto ao helicóptero da praça do chafariz do distrito de Bom Plano
828,90
23/08/2024
Tinta esmalte na cor marrom c/ 3,6 litros
Tinta esmalte na cor azul c/ 3,6 litros
Tinta esmalte na cor amarela c/ 3,6 litros
Tinta esmalte na cor vermelha c/ 900ml
Tinta esmalte na cor laranja c/ 900ml
Tinta esmalte na cor rosa c/ 900ml
Solvente c/ 05 litros
Finalidade: Para pintura do assoalho e grades junto ao helicóptero da praça do chafariz do distrito de Bom Plano
828,90
28/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5278/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
818,95
28/08/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5278/2024
9,95
TOTAL
828,90
828,90
828,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.