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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5463 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de combustível 36,51 36,51
1.00 Correia Trasmi. 151,82 151,82
26.00 Óleo lubrificante 0W20 6,90 179,43
1.00 Elemento Filtra 90,90 90,90
1.00 Filtro de oleo motor 69,57 69,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 Filtro de combustível Correia Trasmi. Óleo lubrificante 0W20 Elemento Filtra Filtro de oleo motor 528,23
28/08/2024 Filtro de combustível Correia Trasmi. Óleo lubrificante 0W20 Elemento Filtra Filtro de oleo motor 528,23
24/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5463/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 523,62
24/09/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5463/2024 4,61
TOTAL 528,23 528,23 528,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 28/08/2024 4,61 7775/2024 Lançada
TOTAL   4,61