Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro de combustível |
36,51 |
36,51 |
1.00 |
Correia Trasmi. |
151,82 |
151,82 |
26.00 |
Óleo lubrificante 0W20 |
6,90 |
179,43 |
1.00 |
Elemento Filtra |
90,90 |
90,90 |
1.00 |
Filtro de oleo motor |
69,57 |
69,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
Filtro de combustível Correia Trasmi. Óleo lubrificante 0W20 Elemento Filtra Filtro de oleo motor |
528,23 |
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28/08/2024 |
Filtro de combustível
Correia Trasmi.
Óleo lubrificante 0W20
Elemento Filtra
Filtro de oleo motor
|
|
528,23 |
|
24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5463/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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523,62 |
24/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5463/2024 |
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4,61 |
TOTAL |
528,23 |
528,23 |
528,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
28/08/2024 |
4,61 |
7775/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
4,61 |
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