Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5466 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros |
23,99 |
23,99 |
10.00 |
Papel toalha |
19,99 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Papel toalha |
223,89 |
|
|
27/08/2024 |
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros
Papel toalha
|
|
223,89 |
|
29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5466/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
223,89 |
TOTAL |
223,89 |
223,89 |
223,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.