Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5495 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Tinta esmalte com 3,6 litros, na cor marrom
Finalidade: Para pintura do assoalho junto ao helicoptero da praça do chafariz no Distrito de Bom Plano |
175,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
Tinta esmalte com 3,6 litros, na cor marrom
Finalidade: Para pintura do assoalho junto ao helicoptero da praça do chafariz no Distrito de Bom Plano |
350,00 |
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27/08/2024 |
Tinta esmalte com 3,6 litros, na cor marrom
Finalidade: Para pintura do assoalho junto ao helicoptero da praça do chafariz no Distrito de Bom Plano
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350,00 |
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03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5495/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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345,80 |
03/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5495/2024 |
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4,20 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
27/08/2024 |
4,20 |
7744/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,20 |
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