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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5508 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bateria 150 amperes 743,00 743,00
2.00 Lâmpada 1 polo 21W 24V 8,00 16,00
1.00 Lanterna para luz placa 39,00 39,00
3.00 Lâmpada 69 4W 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 6,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 Bateria 150 amperes Lâmpada 1 polo 21W 24V Lanterna para luz placa Lâmpada 69 4W 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 816,00
04/09/2024 Bateria 150 amperes Lâmpada 1 polo 21W 24V Lanterna para luz placa Lâmpada 69 4W 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 816,00
06/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5508/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 816,00
TOTAL 816,00 816,00 816,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.