Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISSANDRA MOCAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5511 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pão |
10,00 |
40,00 |
4.00 |
Cuca |
12,00 |
48,00 |
62.00 |
Esfirra no sabor de frango ou carne |
1,80 |
111,60 |
3.00 |
Bolacha sortida |
25,00 |
75,00 |
13.00 |
Massa |
17,00 |
221,00 |
2.00 |
Farinha de Trigo |
3,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
Pão Cuca Esfirra no sabor de frango ou carne Bolacha sortida Massa Farinha de Trigo |
501,60 |
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28/08/2024 |
Pão
Cuca
Esfirra no sabor de frango ou carne
Bolacha sortida
Massa
Farinha de Trigo
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|
501,60 |
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29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5511/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869380 |
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494,08 |
29/08/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 5511/2024 |
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7,52 |
TOTAL |
501,60 |
501,60 |
501,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Produtor Rural |
28/08/2024 |
7,52 |
7778/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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7,52 |
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