Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISSANDRA MOCAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5512 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Mandioca |
6,50 |
39,00 |
4.00 |
Alface |
3,00 |
12,00 |
2.00 |
Repolho |
3,00 |
6,00 |
2.00 |
Ovos |
8,00 |
16,00 |
1.00 |
Doce de Leite c/ 500g |
13,00 |
13,00 |
2.00 |
Queijo |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
Mandioca Alface Repolho Ovos Doce de Leite c/ 500g Queijo |
146,00 |
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28/08/2024 |
Mandioca
Alface
Repolho
Ovos
Doce de Leite c/ 500g
Queijo
|
|
146,00 |
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29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5512/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869380 |
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143,81 |
29/08/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 5512/2024 |
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2,19 |
TOTAL |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Produtor Rural |
28/08/2024 |
2,19 |
7779/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
2,19 |
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