Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5514 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
Touca descartável com elástico c/ 100 unidades |
23,40 |
23,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades Touca descartável com elástico c/ 100 unidades |
43,40 |
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28/08/2024 |
Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades
Touca descartável com elástico c/ 100 unidades
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43,40 |
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03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5514/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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43,40 |
TOTAL |
43,40 |
43,40 |
43,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.