Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESID SÓLIDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5535 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consórcio Público-CIGRES Seberi |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano |
Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIGRES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024- DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. |
0,00 |
4.742,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIGRES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024- DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. |
4.742,47 |
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27/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIGRES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024- DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. |
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4.742,47 |
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30/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.742,47 |
TOTAL |
4.742,47 |
4.742,47 |
4.742,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.