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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE DIAS PROENCA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5539 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adaptador de válvula Finalidade: Para uso na calibragem de pneus da Carregadeira XCMG 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 Adaptador de válvula Finalidade: Para uso na calibragem de pneus da Carregadeira XCMG 140,00
30/08/2024 Adaptador de válvula Finalidade: Para uso na calibragem de pneus da Carregadeira XCMG 140,00
03/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5539/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.