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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5544 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021. 5.900,00 5.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021. 5.900,00
27/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021. 2.646,00
01/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5544/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.646,00
31/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021. 2.646,00
01/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5544/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.646,00
TOTAL 5.900,00 5.292,00 5.292,00
SALDO A PAGAR 608,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.