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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 48.374.065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5550 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Impressão de plotter em tamanho A1 Finalidade: Para impressão do PPCI do Acampamento Farroupilha 21,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 Impressão de plotter em tamanho A1 Finalidade: Para impressão do PPCI do Acampamento Farroupilha 21,00
25/09/2024 Impressão de plotter em tamanho A1 Finalidade: Para impressão do PPCI do Acampamento Farroupilha 21,00
26/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5550/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 21,00
TOTAL 21,00 21,00 21,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.