Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5556 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Adaptador de tomada |
9,99 |
9,99 |
7.00 |
Pilha Alcalina AA |
1,75 |
12,25 |
2.00 |
Regua para tomada |
39,95 |
79,90 |
3.00 |
Etiqueta destacável e adesiva |
3,90 |
11,70 |
2.00 |
Sacola plástica tipo sacolé |
4,99 |
9,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
Adaptador de tomada Pilha Alcalina AA Regua para tomada Etiqueta destacável e adesiva Sacola plástica tipo sacolé |
123,82 |
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02/09/2024 |
Adaptador de tomada
Pilha Alcalina AA
Regua para tomada
Etiqueta destacável e adesiva
Sacola plástica tipo sacolé
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123,82 |
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03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5556/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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123,82 |
TOTAL |
123,82 |
123,82 |
123,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.