Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5567 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Ovos vermelhos
Finalidade: Para uso na merenda escolar |
9,90 |
148,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
Ovos vermelhos
Finalidade: Para uso na merenda escolar |
148,50 |
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02/09/2024 |
Ovos vermelhos
Finalidade: Para uso na merenda escolar
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|
148,50 |
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03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5567/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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146,72 |
03/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5567/2024 |
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1,78 |
TOTAL |
148,50 |
148,50 |
148,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
02/09/2024 |
1,78 |
7961/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,78 |
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