Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA STEFANI DA SILVA DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 103/2024,ANEXA.PGTO PARA FORMULO E ORTIZ.
0,00
184,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA STEFANI DA SILVA DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 103/2024,ANEXA.PGTO PARA FORMULO E ORTIZ.
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30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA STEFANI DA SILVA DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 103/2024,ANEXA.PGTO PARA FORMULO E ORTIZ.
184,88
11/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5610/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
184,88
TOTAL
184,88
184,88
184,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.