Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RÁDIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5623 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de serviço de divulgação de avisos e comunicados
Finalidade: Para divulgação de avisos e comunicados junto |
854,75 |
854,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
Prestação de serviço de divulgação de avisos e comunicados
Finalidade: Para divulgação de avisos e comunicados junto |
854,75 |
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04/09/2024 |
Prestação de serviço de divulgação de avisos e comunicados
Finalidade: Para divulgação de avisos e comunicados junto
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854,75 |
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05/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5623/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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813,72 |
05/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5623/2024 |
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41,03 |
TOTAL |
854,75 |
854,75 |
854,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
04/09/2024 |
41,03 |
8108/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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41,03 |
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