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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5659 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manutenção do Setor de Tributação
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE SETEMBRO DE 2024 0,00 617,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE SETEMBRO DE 2024 617,22
02/09/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO DE 2024. 617,22
10/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5659/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 617,22
TOTAL 617,22 617,22 617,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.