O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5687 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Abacaxi 9,00 27,00
20.06 Melancia 2,99 59,98
6.00 Prato descartável de plástico com 10 unidades 1,99 11,94
3.15 Melão 5,90 18,59
2.43 Mamão formosa 9,80 23,81
3.92 Banana caturra 4,75 18,62
3.32 Manga 10,50 34,91
5.97 Maçã Finalidade: Para desenvolver projeto em sala de aula de alimentação saudável com a turma do Pré Escolar II da EMEF Professor Nelso Piccinini 11,50 68,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 Abacaxi Melancia Prato descartável de plástico com 10 unidades Melão Mamão formosa Banana caturra Manga Maçã Finalidade: Para desenvolver projeto em sala de aula de alimentação saudável com a turma do Pré Escolar II da EMEF Professor Nelso Piccinini 263,51
09/09/2024 Abacaxi Melancia Prato descartável de plástico com 10 unidades Melão Mamão formosa Banana caturra Manga Maçã Finalidade: Para desenvolver projeto em sala de aula de alimentação saudável com a turma do Pré Escolar II da EMEF Professor Nelso Piccinini 263,51
12/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 263,51
TOTAL 263,51 263,51 263,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.