Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5697 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.90 |
Bolo com recheio - Bolo com recheio |
29,99 |
56,98 |
2.35 |
Pastel assado - Pastel assado |
45,00 |
105,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2024 |
Bolo com recheio - Bolo com recheio Pastel assado - Pastel assado |
162,82 |
|
|
10/09/2024 |
Bolo com recheio - Bolo com recheio
Pastel assado - Pastel assado
|
|
162,82 |
|
16/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
162,82 |
TOTAL |
162,82 |
162,82 |
162,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.