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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 5697 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.90 Bolo com recheio - Bolo com recheio 29,99 56,98
2.35 Pastel assado - Pastel assado 45,00 105,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 Bolo com recheio - Bolo com recheio Pastel assado - Pastel assado 162,82
10/09/2024 Bolo com recheio - Bolo com recheio Pastel assado - Pastel assado 162,82
16/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 162,82
TOTAL 162,82 162,82 162,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.