Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSON QUEIROZ 75036290020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5711 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Relé falta de fase |
141,00 |
141,00 |
1.00 |
Bóia |
88,00 |
88,00 |
1.00 |
Contactora |
282,00 |
282,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
Relé falta de fase Bóia Contactora |
511,00 |
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10/09/2024 |
Relé falta de fase
Bóia
Contactora
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511,00 |
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11/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5711/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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511,00 |
TOTAL |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.