Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5716 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Garfo de mesa c/ 03 unidades |
13,50 |
81,00 |
4.00 |
Faca de mesa c/ 03 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria |
13,50 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
Garfo de mesa c/ 03 unidades Faca de mesa c/ 03 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria |
135,00 |
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10/09/2024 |
Garfo de mesa c/ 03 unidades
Faca de mesa c/ 03 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria
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135,00 |
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12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5716/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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133,10 |
12/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5716/2024 |
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1,90 |
TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
10/09/2024 |
1,90 |
8228/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,90 |
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