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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5720 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Eventos Culturais e Populares Município de V.G. Convênio n° 1268/2023 - Secret. Est. Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO ACAMPAMENTO FARROUPILHA, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2870/2024,ANEXA. CONTRATO 141/2024. DISPENSA 22/2024. 7.500,01 7.500,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO ACAMPAMENTO FARROUPILHA, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2870/2024,ANEXA. CONTRATO 141/2024. DISPENSA 22/2024. 7.500,01
27/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO ACAMPAMENTO FARROUPILHA, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2870/2024,ANEXA. CONTRATO 141/2024. DISPENSA 22/2024. 7.500,01
30/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.500,01
30/09/2024 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURAS EM TRANSFERÊNCIA TED BANCÁRIA NA DATA. -7.500,01
07/10/2024 Pagamento de Empenho 5720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.500,01
TOTAL 7.500,01 7.500,01 7.500,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.