PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO ACAMPAMENTO FARROUPILHA, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2870/2024,ANEXA. CONTRATO 141/2024. DISPENSA 22/2024.
7.500,01
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO ACAMPAMENTO FARROUPILHA, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2870/2024,ANEXA. CONTRATO 141/2024. DISPENSA 22/2024.
7.500,01
27/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO ACAMPAMENTO FARROUPILHA, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2870/2024,ANEXA. CONTRATO 141/2024. DISPENSA 22/2024.
7.500,01
30/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.500,01
30/09/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURAS EM TRANSFERÊNCIA TED BANCÁRIA NA DATA.
-7.500,01
07/10/2024
Pagamento de Empenho 5720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.500,01
TOTAL
7.500,01
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7.500,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.