Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5747 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.30 |
Linguiça toscana
Finalidade: Para almoço dos alunos da Banda Marcial Municipal |
17,90 |
345,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
Linguiça toscana
Finalidade: Para almoço dos alunos da Banda Marcial Municipal |
345,47 |
|
|
11/09/2024 |
Linguiça toscana
Finalidade: Para almoço dos alunos da Banda Marcial Municipal
|
|
345,47 |
|
12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5747/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
341,32 |
12/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5747/2024 |
|
|
4,15 |
TOTAL |
345,47 |
345,47 |
345,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
11/09/2024 |
4,15 |
8329/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
4,15 |
|
|