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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5754 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 46 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fogão 04 bocas, semi ind, a gás P13, com grelhas em ferro fun, com bandeja coletora de res em chapa galv, 02 queimad duplos e 02 queimd simples ambos em ferro fundido, com regc em baixa, com gar mín de 12 (doze) meses contda data de ent. pregão 46/24 contrato 149/24- soc damas harmonia tiradentes 1.720,00 1.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 Fogão 04 bocas, semi ind, a gás P13, com grelhas em ferro fun, com bandeja coletora de res em chapa galv, 02 queimad duplos e 02 queimd simples ambos em ferro fundido, com regc em baixa, com gar mín de 12 (doze) meses contda data de ent. pregão 46/24 contrato 149/24- soc damas harmonia tiradentes 1.720,00
10/10/2024 Fogão 04 bocas, semi industrial, a gás P13, com grelhas em ferro fundido, com bandeja coletora de resíduos em chapa galv, 02 queimad duplos e 02 queimd simples ambos em ferro fundido, com regcromado em baixa, com gar mín de 12 (doze) meses contda data de ent. pregão 46/24 contrato 149/24 1.720,00
16/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.720,00
TOTAL 1.720,00 1.720,00 1.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.