Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOLAN ANDRÉ GROLLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5758 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011 A 2024 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.00 |
Leite
Finalidade: Para uso nas oficinas desenvolvidas no Programa Família Feliz - Oficina de Queijos |
4,10 |
147,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
Leite
Finalidade: Para uso nas oficinas desenvolvidas no Programa Família Feliz - Oficina de Queijos |
147,60 |
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11/09/2024 |
Leite
Finalidade: Para uso nas oficinas desenvolvidas no Programa Família Feliz - Oficina de Queijos
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|
147,60 |
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12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5758/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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145,39 |
12/09/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 5758/2024 |
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2,21 |
TOTAL |
147,60 |
147,60 |
147,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Produtor Rural |
11/09/2024 |
2,21 |
8344/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,21 |
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