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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5767 Data de lançamento: 09/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Óleo 15W40 32,00 576,00
1.00 Filtro lubrificante Finalidade: Para manutenção da Carregadeira Komatsu W200-5 62,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2024 Óleo 15W40 Filtro lubrificante Finalidade: Para manutenção da Carregadeira Komatsu W200-5 638,00
12/09/2024 Óleo 15W40 Filtro lubrificante Finalidade: Para manutenção da Carregadeira Komatsu W200-5 638,00
16/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5767/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 638,00
TOTAL 638,00 638,00 638,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.