Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 48.374.065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5827 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Adesivo 40x28cms
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar |
22,90 |
343,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2024 |
Adesivo 40x28cms
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar |
343,50 |
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27/09/2024 |
Adesivo 40x28cms
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar
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343,50 |
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01/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5827/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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343,50 |
TOTAL |
343,50 |
343,50 |
343,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.