Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5833 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bomba |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
Líquido para radiador |
34,00 |
34,00 |
1.00 |
Reservatório de água do limpador de parabrisa |
298,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2024 |
Bomba Líquido para radiador Reservatório de água do limpador de parabrisa |
371,00 |
|
|
12/09/2024 |
Bomba
Líquido para radiador
Reservatório de água do limpador de parabrisa
|
|
371,00 |
|
16/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5833/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
371,00 |
TOTAL |
371,00 |
371,00 |
371,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.