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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5834 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Oleo 44,00 264,00
1.00 Filtro de oleo 39,00 39,00
1.00 Filtro de ar 118,00 118,00
3.00 Limpa parabrisa c/ 50ml 5,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 Oleo Filtro de oleo Filtro de ar Limpa parabrisa c/ 50ml 436,00
12/09/2024 Oleo Filtro de oleo Filtro de ar Limpa parabrisa c/ 50ml 436,00
16/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5834/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 436,00
TOTAL 436,00 436,00 436,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.