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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5845 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rolamento B17 99T1 95,00 95,00
2.00 Rolamento 6204 64,00 128,00
1.00 Rolamento 6003 37,00 37,00
1.00 Lanterna lateral LED 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 66,00 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 Rolamento B17 99T1 Rolamento 6204 Rolamento 6003 Lanterna lateral LED 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 326,00
12/09/2024 Rolamento B17 99T1 Rolamento 6204 Rolamento 6003 Lanterna lateral LED 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 326,00
18/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5845/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 326,00
TOTAL 326,00 326,00 326,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.