Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SEMC, CFE OC. NR 2958/2024,ANEXA.
0,00
431,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SEMC, CFE OC. NR 2958/2024,ANEXA.
431,00
25/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SEMC, CFE OC. NR 2958/2024,ANEXA.
431,00
30/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5870/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
431,00
TOTAL
431,00
431,00
431,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.