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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 588 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Rolamento Pinhão 213,08 426,16
2.00 Rolamento lateral coroa 172,50 345,00
1.00 Rolamento berco 206,00 206,00
1.00 Retentor Pinhão 94,00 94,00
1.00 Porca pinhão 98,00 98,00
6.00 Óleo lubrificante SAE 90 40,00 240,00
1.00 Junta do diferencial 40,00 40,00
1.00 Conjunto coroa e pinhão 7 x 43 3.054,00 3.054,00
1.00 Tubo de cola silicone alta temperatura 42,00 42,00
1.00 Caixa satélite completa 3.296,92 3.296,92
1.00 Parafuso regulagem coroa Finalidade: Para manutenção do Caminhão Mercedes Benz 1214 placa IBX5540 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 Rolamento Pinhão Rolamento lateral coroa Rolamento berco Retentor Pinhão Porca pinhão Óleo lubrificante SAE 90 Junta do diferencial Conjunto coroa e pinhão 7 x 43 Tubo de cola silicone alta temperatura Caixa satélite completa Parafuso regulagem coroa Finalidade: Para manutenção do Caminhão Mercedes Benz 1214 placa IBX5540 7.872,08
26/01/2024 Rolamento Pinhão Rolamento lateral coroa Rolamento berco Retentor Pinhão Porca pinhão Óleo lubrificante SAE 90 Junta do diferencial Conjunto coroa e pinhão 7 x 43 Tubo de cola silicone alta temperatura Caixa satélite completa Parafuso regulagem coroa Finalidade: Para manutenção do Caminhão Mercedes Benz 1214 placa IBX5540 7.872,08
26/01/2024 Pagamento de Empenho 588/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.872,08
TOTAL 7.872,08 7.872,08 7.872,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.