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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 590 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Tee de luz 11,40 91,20
1.00 Abraçadeira Nylom 2,5x150mm Finalidade: Para uso na Secretaria e Auditório Municipal 24,80 24,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 Tee de luz Abraçadeira Nylom 2,5x150mm Finalidade: Para uso na Secretaria e Auditório Municipal 116,00
29/01/2024 Tee de luz Abraçadeira Nylom 2,5x150mm Finalidade: Para uso na Secretaria e Auditório Municipal 116,00
29/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 116,00
TOTAL 116,00 116,00 116,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.