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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5900 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lente para lanterna 34,00 34,00
1.00 Lâmpada 2 polos 12v 6,00 6,00
3.00 Lâmpada 67 SW 12V 4,50 13,50
1.00 Bomba injeção da água Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55 44,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 Lente para lanterna Lâmpada 2 polos 12v Lâmpada 67 SW 12V Bomba injeção da água Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55 97,50
09/10/2024 Lente para lanterna Lâmpada 2 polos 12v Lâmpada 67 SW 12V Bomba injeção da água Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55 97,50
11/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5900/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,50
TOTAL 97,50 97,50 97,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.