Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5902 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Linguiça suina
Finalidade: Para lanche na EMEF Senador Pinheiro Machado |
18,60 |
223,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2024 |
Linguiça suina
Finalidade: Para lanche na EMEF Senador Pinheiro Machado |
223,20 |
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18/09/2024 |
Linguiça suina
Finalidade: Para lanche na EMEF Senador Pinheiro Machado
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223,20 |
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23/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5902/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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223,20 |
TOTAL |
223,20 |
223,20 |
223,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.