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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5923 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cloro 3x1 multipla ação c/ 01 Kg 36,00 72,00
3.00 Multimassa 340g, tapa buraco 26,00 78,00
2.00 Tinta para piso com 18 litros, na cor amarela 290,00 580,00
1.00 Diluente (thinner) c/ 0,9 litros 17,50 17,50
1.00 Convertedor de ferrugem c/ 0,5 litros 18,00 18,00
1.00 Tinta acrílica c/ 3,6 litros na cor azul arara 140,00 140,00
2.00 Manta líduida c/ 05 Kgs Finalidade: Para uso na pintura na caixa de água na EMEI Sonho Meu 115,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 Cloro 3x1 multipla ação c/ 01 Kg Multimassa 340g, tapa buraco Tinta para piso com 18 litros, na cor amarela Diluente (thinner) c/ 0,9 litros Convertedor de ferrugem c/ 0,5 litros Tinta acrílica c/ 3,6 litros na cor azul arara Manta líduida c/ 05 Kgs Finalidade: Para uso na pintura na caixa de água na EMEI Sonho Meu 1.135,50
19/09/2024 Cloro 3x1 multipla ação c/ 01 Kg Multimassa 340g, tapa buraco Tinta para piso com 18 litros, na cor amarela Diluente (thinner) c/ 0,9 litros Convertedor de ferrugem c/ 0,5 litros Tinta acrílica c/ 3,6 litros na cor azul arara Manta líduida c/ 05 Kgs Finalidade: Para uso na pintura na caixa de água na EMEI Sonho Meu 1.135,50
24/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5923/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.121,87
24/09/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5923/2024 13,63
TOTAL 1.135,50 1.135,50 1.135,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 19/09/2024 13,63 8582/2024 Lançada
TOTAL   13,63