Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5930 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Leite soja c/ 800gr
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2024 |
Leite soja c/ 800gr
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
130,00 |
|
|
19/09/2024 |
Leite soja c/ 800gr
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
|
|
130,00 |
|
24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5930/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.