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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5952 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXQ6236 40,00 80,00
1.00 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IYC0098 40,00 40,00
2.00 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAY0D28 40,00 80,00
3.00 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JCH2J93 40,00 120,00
2.00 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAE1B94 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXQ6236 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IYC0098 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAY0D28 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JCH2J93 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAE1B94 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria 400,00
04/10/2024 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXQ6236 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IYC0098 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAY0D28 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JCH2J93 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAE1B94 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria 400,00
04/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5952/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.