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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5966 Data de lançamento: 18/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Linguiça Finalidade: Para lanche dos alunos da EMEI Sonho Meu 18,60 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2024 Linguiça Finalidade: Para lanche dos alunos da EMEI Sonho Meu 186,00
23/09/2024 Linguiça Finalidade: Para lanche dos alunos da EMEI Sonho Meu 186,00
30/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5966/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 183,77
30/09/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5966/2024 2,23
TOTAL 186,00 186,00 186,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 23/09/2024 2,23 8606/2024 Lançada
TOTAL   2,23