Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5980 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pilhas pequenas |
19,40 |
38,80 |
2.00 |
Pilha |
28,30 |
56,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2024 |
Pilhas pequenas Pilha |
95,40 |
|
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23/09/2024 |
Pilhas pequenas
Pilha
|
|
95,40 |
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24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5980/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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94,26 |
24/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5980/2024 |
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1,14 |
TOTAL |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
23/09/2024 |
1,14 |
8604/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
1,14 |
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